公司的管理制度范本

       公司的管理制度范本(一)

       保 密 制 度

       为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

       一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须个性注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

       二、公司秘密是关系公司发展和利益,在必须时光内只限必须范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

       1、公司经营发展决策中的秘密事项;

       2、人事决策中的秘密事项;

       3、专有技术;

       4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

       5、重要的合同、客户和合作渠道;

       6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号;

       7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

       三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

       四、公司秘密应根据需要,限于必须范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。

       五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人务必妥善保管。如有遗失,务必立即报告并采取补救措施。

       六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

       违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。

       七、档案室、微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

       八、办公室应定期检查各部门的保密状况。

       公司的管理制度范本(二)

       卫生管理制度

       为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

       一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

       二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

       三、卫生清理实行部门职责制,部门负责人为职责人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

       四、职责区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

       五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,用心主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

       六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的资料。

       公司的管理制度范本(三)

       差旅费管理制度

       根据上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

       一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

       二、出差旅费分交通费、宿费及个性费三项:

       1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

       2、膳宿费系指膳食费及宿费。

       3、个性费系指因公支付邮电或招待费等。

       三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等回到公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

       1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

       2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

       3、出差人回到后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作资料、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

       四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

       1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

       2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

       3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

       4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

       5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

       公司的管理制度范本(四)

       高密市会议中心使用管理暂行规定

       高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位带给会议服务的场所,为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作,充分发挥其社会效益和经济效益,特制定本规定。

       一、会议中心在市建设局和投资办的领导下,开展会议服务工作,以“用户至上,信誉第一,服务周到,安全可靠”为服务宗旨,根据市建设局的统一安排,为使用单位带给良好的服务。

       二、会议中心实行有偿服务,收费标准为:一楼会议室600元/次,制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次,制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。

       三、对所有会议只带给音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务,会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等,由使用单位根据需要自行安排。

       四、所有会议使用单位,均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》,于会议召开前一天,到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后,由使用单位在《使用通知单》上填写意见,办理结算手续。

       五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位,会议中心管理办公室不予承接,推荐其到市建设局办公室办理会议承接手续。

       六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定,进入会场请勿吸烟并关掉通讯工具,自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的,由使用单位按价赔偿。

       七、会场灯光、音响控制室为设备重地,除会议中心管理人员外,其他人员非请莫入。

       八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

       公司的管理制度范本(五)

       安全保卫制度

       为维护正常的工作秩序,确保财产安全,特制订本制度。

       一、安全保卫工作,要认真落实职责制。总经理是公司安全保卫的第一职责人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

       二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫职责人。发现问题,及时采取措施解决。

       三、根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫职责。

       四、落实防火措施,会议中心等重要场所设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;防火通道务必持续畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

       五、抓好安全用电:

       1、电线、电器残旧不贴合规范的,应及时更换;

       2、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;

       3、会议中心、配电房等重地,严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员,不得随意进入。

       六、落实防盗措施:

       1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

       2、重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;

       3、公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品务必锁好;

       4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

       七、安全保卫人员要有高度的职责感,经常检查、督促安全保卫措施的落实状况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负职责而造成事故的,一律追究职责;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事职责。

       八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究职责;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事职责。

       公司的管理制度范本(六)

       考勤管理是为了能合理管理员工,让公司正常运营操作,休假也有休假的考勤管理条例,下面是企业管理网为大家整理的考勤休假管理条例,仅供参考。

       一、考勤办法

       1.公司实行考勤机打卡方式

       2.打卡范围:上、下班和加班上下班。

       3.考勤卡填写内容:在规定打卡时间里,因公外出或请假、休假、调休等情况下,在通知主管并办理相应手续后在卡上注明,填写者由当事人本人填写。

       4.公司将设立考勤员岗位,考勤员职责范围:

       ①将当月员工请假单及相关证明材料收集,并与员工考勤卡查实。

       ②查实后,汇总填写《月度考勤报表》上交主管负责人。

       ③在以身作则的前提下,严格按照有关公司制度进行监督审核。

       ④考勤员:葛美云

       二、作息时间

       1.公司实行每周六天工作制(会计部除外)。每天工作时间8-9小时,早上9:00上班,下午17:00-18:00下班,中午12:00-13:00为中餐及午休时间。

       2.公司实行每周单休制(会计部除外),休息日安排在每周六周日两班员工分休制。

       三、节假日安排

       1.在国家法定节假日时,公司假日安排如下表:

       劳动节

       三天

       国庆节

       三天

       元旦

       一天

       春节

       五天

       2.节假日具体安排办法按照两班员工分休制根据情况公司另行通知。

       四、事假及旷工处理办法

       1.一个月内允许请假2次,累计2小时。

       2.一个工作日内,员工未以任何形式办理相关请假手续,脱岗在一小时以内(含)的,视作事假,不超过一小时(含)者,按事假半天处理;超过一小时者不足两小时按事假一天处理。

       3.一个工作日内,员工未以任何形式办理相关请假手续,脱岗在两小时以上者视为旷工;不超过四小时(含)者,按旷工半天处理;超过四小时者,按旷工一天处理。

       4.员工事假,工资奖金扣发标准:

       ①扣发工资额=(岗位工资/26)×事假天数

       ②当月事假两天以上的(含),加扣发奖金=(当月奖金/26)×(事假天数-1)

       5.员工旷工,工资奖金扣发标准:

       ①扣发额=(岗位工资 奖金/26)×旷工天数×2

       ②当旷工三天以上,扣发当月全部工资和奖金

       6.如果发现员工有旷工行为的,经批评教育无效者,连续旷工一周或一年累计旷工两周的,公司有权作除名处理。

       五、病假及处理办法

       1.员工患病、非因工负伤、必须停止工作医疗的,在出具医院证明情况下,员工可请病假壹天,这壹天为带薪病假

       2.超过两天病假,病假期间其工资核发标准:

       ①病假在两天以一个月以内的,扣发额=(岗位工资 奖金)/26×(病假天数-1)

       ②病假一个月以上三个月以内,改发疾病救济费。

       核发标准=岗位工资×25%

       六、早上迟到及处理办法

       公司早上上班时间为9:00,超过一秒钟都以迟到处理,为了加以区分及合理性,发生以下几种迟到情况以不同办法加以处罚:

       考虑到特殊情况,一个月内迟到累计时间超过15分钟,则按下列办法处理:

       1.迟到5分钟以内,罚款20元。

       2.迟到5分钟以上10分钟以内罚款50元。

       3.迟到10分钟以上30分钟以内按照旷工半天处理。

       4.迟到超过30分钟以上按照旷工一天处理。

       5.全月累计迟到60分钟扣除当月工资和奖金。

       6.考勤员月终将迟到记录连同《月度考勤报表》一起上交主管。

       七、请假、调休等手续及审批权限

       1.员工请假,均须按上述规范,事先办理请假审批手续,即填写《请假单》并附相应证明材料。

       2.如遇突发事件,须当天通过电话或委托他人请假,回来后补办请假手续。

       3.调休必须事先办理调休审批手续,填写《调休单》。

       4.员工请假、调休一般由公司主管负责批准。

       八、员工加班及处理办理方法

       1.公司内勤加班,施行打卡计时,加班从下午18:00计算。

       2.外勤加班,加班计时按照实际情况而定。

       3.员工加班,需提交《加班审核单》

       4.加班工资加发标准:加班工资=5元/小时×加班计时

       5.下列情况不属于加班:

       ①员工在非工作时间参加培训

       ②员工因公出差

       九、年终考勤奖

       1.全年出勤率100%的员工公司奖励500元

       2.全年出勤率95%—98%的员工公司奖励300元

       3.全年出勤率90%—94%的员工公司奖励200元

       十、本制度自20__年10月14日起执行

       本制度于20__年10月17日做第一次修改,日后如有变更另行通知。

       公司的管理制度范本(七)

       为加强公司管理,规范公司和员工行为,维护公司集体权益,根据本公司实际情况,特制定本制度。

       一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情;

       二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行,不得无故缺勤、旷工、迟到、早退;

       三、员工必须服从上级管理人员领导,不得怠慢工作;

       四、工作期间遇到顾客访问时,须面带微笑并主动问好;

       五、上班要统一着工装,佩带工作卡,必须保持良好的工作态度和风貌;

       六、当日的工作必须在下班前结束,不得拖到第二个工作日;

       七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境;

       八、下班时必须关好门窗及设备电源,防止安全事故发生,值班人员做好监督检查;

       九、热爱本职工作,积极学习业务知识。

       十、同事间要团结互助、相互协作,相互支持。

       公司的管理制度范本(八)

       一、客房用品管理制度

       采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下:

       1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

       (1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

       (2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

       (3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

       (4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

       2.编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

       3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

       4.客房部以楼层为单位予以实施。

       5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

       6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

       7.月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

       8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

       9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

       10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

       11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

       12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

       13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

       二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

       大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

       三、工程材料、工具管理制度

       1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

       2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

       3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

       4.月末编制工程材料的收发存月报。

       5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

       6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

       7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

       签署人:

       公司的管理制度范本