第1篇:零星商品采购员岗位职责
零星商品采购员岗位职责
岗位名称 零星商品采购员 直属部门 财务部
直接上级 财务部副经理
直接下级 无
任职条件:身体健康,精力充沛,年龄25-45岁 工作经历:两年以上同档星级酒店采购工作经验 文化程度:高中学历或同等学历以上 语言水平:流利的普通话,语言简洁精炼 岗位职责及工作内容
1、了解各部门零星物资需求及各种零星物资的市场供应情况,掌握财务部对各种零星物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划;
2、各部门急用的零星物资要优先采购,要做到按计划采购,所采购的物品应做到价廉物美、择优选择;
3、采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拘收采买; 4、接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉; 5、严格遵守财务制度,不索贿、受贿,在平等互利下正常开展业务活动;
6、购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交验,报账手续要及时,不得随意拖账、挂账;
7、完成领导交办的其他任务。
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第2篇:零星采购管理制度
零星物资采购管理制度
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单 。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自2022年4月1日起正式实施。
山东联创重工有限公司
2022年4月
第3篇:零星采购管理办法
零星采购管理办法
1、目的为使公司零星采购作业有所遵循,且符合内控之要求,以合理之价格,适时提供适质、适量物品配合各单位生产、生活之需求,特订定本管理办法.2、适用范围
2.1、本准则称之采购,意即指生产用原材料之外之各种采购.
2.2、适用单位 : 凡公司内各部门、课室等相关单位均适用之.2.3、管理范围: 包含采购、验收及请、付款项目.3、参考文件
<文具管理办法>
4、定义
无
5、权责
5.1、采购单位:负责物品采购作业.5.2、需求单位:负责物品的验收作业
5.3、行政仓库 : 负责一般类物品以及资产类列管部分物品 点收,入库、发放.5.4、权责主管: 负责单据之核决并监督实物的使用状况。5.5、IQC: 负责检测有需要第三方判定的物品及材料。
6、作业程序
6.1、提出请购需求及主管核准.
6.1.1、使用单位当有需求时, 开出请购单申请,依核决权限签核,6.1.2、机器设备配件请购时,需维修人员确认并注明配件型号,以便采购作业;
6.1.3、物品使用单位如有需求固定资产/工程类时应在购买后,需求单位填妥固定资产请购单,并依核决权限核决,并备册入帐.6.2.、订购(询价、比价及议价)
6.2.1.、采购经办人收到经主管核决后请购单时,应对请购数据进行确认,确认有误者退回原请购
部门.6.2.2、采购经办人接到请购单据后,应根据以往采购之价格,依申购需求之缓急,参照目前市场行
情,及上次采购记录等数据,以电话、传真或其他方式进行询比议价(合约性采购除外).6.2.3.、经市场询价,除特殊订制件或原厂销售、指定品以外,应向三家或以上厂商进行询比义
价之程序.6.2.4、针对独家制造、代理、经销之品牌,或经指定之品牌、惯用之品牌、同一系统/ 系列之
品牌,并无其它足以替代者,必须坚持争取最有利最合理之价格.6.2.5、一般庶务性用品之采购,原则上以统购方式办理,集中定量或制定合约优惠价格, 定期(一
年)作整体价格检讨,常用性及量大之庶务用品应依市场行情作采购招标,以取得最合理的价格.但应注意产品的质量,不得因单价降低而降低货品质量及数量.6.3、交货
6.3.1、订购单签发后,采购经办人应主动跟催.遇需求紧迫之物品,须事先与厂商明确约定交期.为
预防厂商不当之延误,应于订购单或采购合约中订定罚则
6.3.2、针对未提前告知,或严重之延误,得按合约规定扣款或解约.任何交期有异常状况, 采购经
办人应主动通知申购单位,并采取补救措施.6.4、.验收:
6.4.1、固定资产类:应开出固定资产验收单并送相关单位验收单, 验收人员包括申购部门、使
用保管人/部门主管、维修部门、采购部门、财管部门、会计部门等.6.4.2、一般类: 应由总务仓仓管员点收,(需求单位确认验收)仓库管理员做电子帐且于入库表内填
入验收记录.6.4.3、验收方法:数量之清点, 厂牌、规格、尺寸、材料(材质)、外规、功能、环境质量等项目之
测定.6.4.4、验收期限: 应于接收后10个工作日内办理验收.验收时,若发现质量无法达到原要求标准,或
无法达原需求规范者,应 立即通知采购单位,不得无故拖延,因而影响处理时效及公司权益.6.5、入库:
6.5.1、外购物资到达后,根据品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,并根据点验结果如
实填制“入库规格单”,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后
在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭 “入库单”的存根登记仓库实物账; 6.5.2、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员
有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部门及相关责任单位处理。6.6、出库:
6.6.1、物品的领用,发放,须先进先出,计划供给的原则下进行,发放时一对帐、二签字、三记
帐、四盘点的程序;
6.6.2、公司总务仓库物品一律凭各部门主管签核的联络单领取,仓管员根据“签核单”办理出库
登记,领料人当场签名核对无误后领走;
6.6.3、生产车间领用文具、工具等设备配件物资时,仓管员凭生产部门负责人签发的联络单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,出库登记作为实物对账的依据。
6.6.4、仓管员严格按照物品用单核准数量发放,严禁先领后补单或凭白条领用,并按月分部门整
理,核对领用单;
6.6.5、非消耗品(如计算器、订书机、电话机等)领用时需以旧换新;
6.6.6、对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货;
6.7、付款作业 .6.7.1、采购经办人应先填具[支付申请单] ,并将发票附在支付申请单上.依核决权限核决后,检付请
款附件送会计部门, 按订购单注明之条件办理付款.6.7.2、凡因特殊原因延误付款之采购案,倘若延误之责任,系因本公司作业疏忽者, 会计部门请根据
[支付申请单]备注栏加注之补充说明(建议付款日期),以特案办理(无须坚持每月指定日付款
之规定).6.8、采购作业时间要求
6.8.1、考虑到需求单位对相关物品采购时交不了解.拟对采购作业时间规则定义为:一般件7天;
6.8.2、因生产之需求特殊件考虑需寻求供应之厂商,交期为7~20天;
6.8.3、急件1~3天,确保不影响生产进度;
7、零星采购作业流程图:
零星物资岗位职责
部门零星维修岗位职责
医院零星维修岗位职责
零星工程施工合同
零星维修合同范文