工作计划流程(共8篇)

第1篇:工作计划流程

       在试用期期间,我学习了很多,以下是我的工作总结

       1、产品品质的保证工作

       即一定要保证所入库的产品品质,做到防火、防水、防压、防变形、防腐蚀……仓库十二防。按照先进先出;上轻下重,上小下大;定时、定位、定量三原则进行入库摆放和发料工作。

       2、做好仓库帐目

       保证每晚下班之前把当天的入库数,出库数,库存数按照物料种类、名称准确无误的登记做帐,让各个兄弟部门及领导每天上班即能看到昨晚仓库的准确库存以便准确的做出当天的生产安排。

       3、做好月报工作

       每月月底进行盘点,仓库不仅仅要做好仓库的进销存帐目,还要把全厂的各类的数据进行汇总,做出月报表提供给决策部门,以便于决策者能够及时安排调整下一步的工作。

       4、做好物控工作

       对每一种物料的数据都要严格的控制,使其与帐目一致,为了达到这一点必须要做到以下几个方面:(1)控制好仓库的物料,及时准确的把进销存帐目做好,无论何人何时入库或领取何种物料一定要有明确的记录,做到物料来有来处,去有去向,帐物卡三者严格一致,使仓库数据的差异为零;(2)做好发往喷印部物料的发出与收回数量的对照工作,原则上发出多少收回多少,用不完的应开退货单退回仓库,需要报废的物品应开有报废单,而且数量要有人员进行控制,不得有差异,月底进行汇总各种数据,何处出现差异要找出原因和责任人,这样以后就不会出现数据上的差异。(3)入库要有一定的程序,侍新的生产设备购回之后,应当不会再有喷印部直接到部门生产线上领取物料的事件发生,我认为彼时入库应为当班下班之后由当班领班把当班生产数据交给入库员,入库员在清点后认为数据完全无误的情况下再进行入库工作,并且与仓管一起核对物料的品名、数量、颜色、原料、料号等等是否与实物一致。这样便于控制入库时产生数量上的差异。(4)做好成品发货与客户退货的物料和数据控制工作。严格按照出货单进行出货,控制好数量不要送多也不能给少,退回物料应立即开居退货单,要报废物料立即开居报废单,如果有要打版的物料是以样品的形式送给客户的则要专门登记,月底进行数据调整。这样才能控制好发货或退货时产生的数量差异。有此几点,物料数据的差异可能就不复存在。

       5、做好物料的收发工作

       仓库其实就是工厂产品的一个中转站:仓管最主要的工作就是及时准确的收发中转物料以配合工厂的生产。这就要求我们对进入仓库的每一种物料都很清楚其时在库的摆放位置、数量、生产日期、颜色、何种原料等等。能够及时在下一道工序需要之时发到所需部门,并且在产品做出之后及时配合兄弟部门入库以便及时出货。

       6、做好为下道工序崔料的工作

       由于定单较多,生产设备有限,领导较忙,有可能会出现生产安排互相冲突,这时仓管就有责任有义务按照出货计划适时的提醒生产部门,以便于能够及时准确的交货,维护本厂的信誉。

       7、做好下属人员的安排工作

       包括对配货人员,送货人员,装卸货人员的督促指导,适时的工作安排、人员的调配、工作的监督以及解决内部小小冲突等等。

       8、做好仓库的整理工作

       现在的企业大都要求自己能达到5S标准,导入ISO9000系统,虽然我们暂时仍未实施这些系统程序,但我们要严格用这些系统的要求来检验自己的工作是否合格。对于仓库来说,仓库是一个出入物品较多的地方,另外工厂所有暂时不用的东西都要交回仓库,所以仓库比起其它地方更易显得脏乱差,这就要求我们时时的进行仓库整理。所有物品各归各处,有用的摆放整齐,无用的扔掉,经常打扫,常期坚持,使仓库时时处处显得有条有序,干静整洁。要达到这样的标准并不是说做就能做到的,而是要把责任落实到个人,把仓库划成片区分给个人,每各负其责,各司

       其职,做到“人人有事做,事事有人做”,长期坚天下班之前用上十分钟来清理自己的责任区域,持,效果自不用说。

       9、做好与兄弟部门的配合工作

       任何一个部门,任何一个人都有义务去为你的下一工序部门考虑,争取让自己所做过的产品或事情让下一工序部门做起来更容易更顺手,比如进入仓库的物品如果部门能够在栈板上摆放整齐,那么入库人员在进入电梯之时就会更轻松更容易,产品不易掉到地上,也就更好的保护了我们的产品品质。如果回收来的旧包材仓库能够在车间摆放整齐或及时入库,车间就会显得更整洁有序。

       10、反思工作解决问题持续改进

       每天上班前的十分钟进行一个早会,反思昨天工作中的失误,找出原因,想法改进,以便下次不至重犯。提出昨天在工作中发现了什么问题,利的表扬,弊的丢弃,以便扬长避短。一个工厂的前进过程也可以说就是一个不断提出问题,解决问题的持续改进的过程。对于我们平时工作中出现的失误,发现的问题提出来进行改进,进行解决,然后再发现再解决,就这样进行反复的,持续的改进,我们的公司自会蒸蒸日上。

第2篇:生产计划工作流程

       生产计划工作流程

       1.跟单员工作的重要性主要表现在:

       1/.跟单员需要面对客户、面对订单开展工作,生产计划工作流程。

       2/.跟单员是企业与市尝业务员与客户之间联系的纽带。

       3/.随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快,其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。

       4/.跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作:对外要有业务员的素质,对内要有生产管理的能力。

       2.所谓“跟单员”是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员,是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。

       3.广义跟单员:厂长、总经理,以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人,都是跟单员。

       4.业务跟单:严格来说应该叫“业务跟进”,就是对准客户(即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群)进行跟进,以缔结业务合同为目标的一系列活动。

       5.生产跟单:对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进,以确保如期出货搭上运输器为目标。

       6.在小公司:跟单员就是内勤业务员(或叫业务主管)、生产计划员(或计划主管)、物控员(物控主管)、采购员(或采购主管)。

       7.跟单员的特性:动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。

       8.主导性的你:心中不妨把别人看成是自己的部下,你不做我做,结果导向对最终结果负责,以整件事的成败论英雄,对别人的不配合负责,没有理由可讲。

       9.跟单员的成功模式:基础值:稳定、可靠;必然、必然性;增长的必然性;投资性:长线“投资”;积累而势不可挡;稳步发展:志在必取;99%的勤奋:扼住命运的咽喉。

       10.成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力:1.谈判者;2.与工程人员共事的能力;3.绝佳人际关系处理能力;

       11.客户落单方式主要有电话(口头)、传真、E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。

       12.客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。

       13.付款方式有T/T(电汇)、L/C(信用证)、D/p(付款交单)、D/A(承兑交单)。

       14.工厂《装箱单》的制作:制作《装箱单》首先应明确此次出货产品的品名规格、数量、箱数、净重、毛重、包装尺寸、体积、箱号、麦头。

       15.货柜规格的选择:现普遍使用的有6米柜、12米柜,还有加高12米柜。最好的方法就是根据货柜的内尺寸,结合纸箱的尺寸,构想货柜里的不同摆放方式,看一个货柜到底能装多少箱的货物。

       16.审单需做以下几点:品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。

       17.网印就是OEM产品,需按客户要求网印客户品牌或技术参数在产品上。

       18.船样就是完整包装的产品样品,可以发货上船的程度。

       19.出货单由行销部开立,有会计联、营销联、资材联、保安联。

       20.货出工厂后,有部分不良产品,客户投诉,退回的产品,需写《退货单》给仓库作收货的凭证。再写《客户抱怨处理单》给质保部讨论,是何种原因,如何避免此类现象的发生作出总结。

       21.评审内容:1.技术开发部评审产品的技术性能安全及工艺、包装要求,明确是否需要进行产品开发,增设相应的模、夹、量具及设备,并制定出相应的《产品物料清单》与产品工艺要求应按评审规定的时间下发到相关部门。2.品管部评审产品所需的检测能力、品质控制能力,是否需要编制《质量计划》,如需编制《质量计划》应在评审时确定《质量计划》发放到相应部门。3.采购部评审订货产品的所需的原材料、外购件、外协件的采购能力。4.制造部评审产品的交货期、交货数量及生产能力。

       22.制造企业五大职能要素:销售管理;生产管理;财务管理;人事管理;物料管理。

       23..制造企业生产的两种类型:需求计划型;订单生产型。

       24.生管工作特点:1.提前计划性:要有“赶鸭子上架”的雷厉风行的习惯;不求完美逐渐确定,敢于调整自己的计划;有的计划早做与晚做的工作量都是一样的,我们及早去做就是很合算的。2.准确及时性。3.全面完整性。

       25.生产能力(简称产能)是指生产设备在一定的时间内所能生产的产品数量,产能统称以标准直接工时为单位。

       26.制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素:交货期先后原则;客户分类原则;产能平衡原则;工艺流程原则;工作部门因素;时间因素。

       27.物控目标:适时;适质;适量;适价;适地。

       28.常见的规定采购要求的文件:采购合同;图样;标准;样板;技术协定书。

       29.采购主管的三把伙:抓采购进度跟踪表;抓供应商资料表;抓物料库存金额检讨表。

       30.收料流程:货物验收,应做到进出验收,品质第一,工作计划《生产计划工作流程》。 货物的验收工作,是做好仓库管理的基矗一般来说,仓库货物的验收主要包括四个方面:品名、规格;数量;品质;凭据。

       31..产品交货条件一般有:FOB船上交货(指定起运地点)、FOR铁路交货(指定起运地点)、FOT货车交货(指定起运地点)、自提(供方厂区交货),供方承担的奉贤和费用到指定的交货点为止。

       32.物料管理技巧:定量包装;区别建卡;流水帐。

       33.生产部管理基本目标:工时降低;损耗降低;辅料降低。

       34.制定工时标准的方法:用马表(秒表)测量中等程度作业人员在各环节工作中的时间耗用量并记录下来汇总合计即得;用现有平均生产水平为标准推算;通过分组比赛评奖去获得较高的生产率水平然后再来推算出工时标准。

       35.推行5S运动(整理、整顿、清扫、清洁、素养),因为它是养成(好习惯),屏弃(草率),建立(讲究)的基础工程,也是做好品管工作,提高工作效率,降低生产成本的先决条件。工作有条不紊、一丝不苟、管理落实到位才是5S的精义。

       36.在工厂里,检验制度通常包括:进料检验IQC;制程检验IpQC;最终检验FQC;出货检验OQC;品质稽核QA。

       37.ISO9000的原意是“质量保证体系”——也就是提供了一种企业用以保证其产品或服务质量的管理的要点、原则、规范等,它要求一个企业必须有哪些制度、哪些记录、哪些工作指南等等最后去“保证质量”。而实际上,由于企业管理是一个完整、联系的整体,于是从质量保证这一条主线上所展开的管理体系,却恰恰对整个企业的管理起到非同寻常的作用。ISO9000=“质量保证体系”+科学的管理体系+科学管理指南

       38.成品入库单既是成品库存管理之入库凭据(成品一旦入库,成品仓权责人员即有责任对其未来去向要有交代),同时也作为制造(组装)计件工资计算之依据,有成品仓敢认帐收到成品,可保产品正确无误。

       39.成品出货单是成品仓权责人员对其入库成品之去向的交代,为确保去向之合理明确,成品出货单之客户代码/名称不得为空,否则系统将不予确认和接受;成品出货单是客户方面应收款之依据,因此,客户代码/名称只能从系统中选择而不能由作业人员临时输入,因为货款是否可以收回,不是仓管员的权责范围,故客户之登录(以供此处选择)须经总经理签核。

       40.采购工作有两个日常动态数据处理大项:一是按订单展开计算物料的需求量(这就是人们常说的MRp——物料需求计划);二是由收货信息转换为物料的进度跟踪。

       41.企业管理电脑化进程内容:基于局域网下的资源共享;国际规范化管理信息系统MIS导入;基于Internet平台及电子商务环境下的ERp系统导入。

       42.软件设计指导思想是面对企业管理实际,以国际规范化管理为样板将其规范化、标准化,然后通过专案开发,将其管理纳入电脑管理系统。

       43.在工厂管理中,有如下几种力量会阻碍形成良好的资讯传递习惯:工作中懒惰的习惯;对良好资讯传递的重要性不以为然的无知;流氓习气者有意识的资讯阻碍和资讯独占以达成和保持自己的垄断和“权威”地位;心胸狭隘者下意识的资讯阻碍和资讯独占以达成和保持对别人的排斥和对自己的保护。

       44.表格化的妙处:立体化地传递信息;整体性、完整性;作者、读者均可享有俯瞰之势、信息交流空间充满人类智慧的灵光、读者可以轻松而高效率地阅读——世界因此而更美丽。

       45.合作沟通的基本原则:自信;助人;友善;热忱;关切。

       46.沟通管理重要性:人际之间借着沟通传达信息,在企业里,企业犹如一部大机器,良好的沟通就像润滑剂,企业这部大机器就能快速运转。主管与部属之间如缺乏良好的沟通,轻者打击士气,造成部门效率低落,重者相互之间形成敌意。1.管理人员应塑造自己的管理威信。2.尊重组织伦理。3.布建沟通管道。4.建立工作感情。

       47.贸易术语又称贸易条件、价格术语或价格——交货条件,它说明价格的构成及买卖双方有关风险、费用和责任的划分,以确定买卖双方在交货和接货过程中应尽的义务。

       48.当进口财货是要课税时,则有良种税率可以适用:从价税、从量税或复合税,从价税是最常用的进口税。

       49.合同中的商品检验条款1.以离岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物在出口方装运前进行检验,取得的检验证书作为最后依据,货物到达进口国后的检验不能作为提出异议的依据。2.以到岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物到达进口国卸船后的检验证书作为最后的机遇,装运前的证书不具效力。3.以装运地的商品检验证书作为议付依据,货到目的地后,买方有复验权。这种规定方法的基本涵义是同时承认进出口双方的检验证书的效力,因此比较公平。

       50.提单是海上货物运输合同的证明。1.提单是承运人或其代理人收到货物的收据。2.提单是承运人凭以交付货物的具有物权特性的凭证。

       51.贸易合同的形式,可采用正式的合同、确认书,也可采用协议、备忘录等各种形式。确认书的内容比合同简单一些,一般只包括主要的交易条件。其中,由卖方出具的确认书称为“销售确认书”;由买方出具的确认书称为“购货确认书”。

       52.目前销售包装上常使用物品条码标志:UpC,EAN。

       53.押汇又称买单结汇,是指议付行在审单无误的情况下,按信用证条款买入受益人(出口方)的汇标和单据,从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息及手续费,将余款按议付日外汇牌价折成人民币,拨付外贸公司。

       54.汇付的方式:电汇T/T;信汇M/T;票汇D/D。

       55.信用证业务的特点,信用证是目前使用最为广泛的支付方式,它有三个特点:银行信用;信用证是一种自足的文件;信用证业务是“单据买卖”。

       56.管理是指利用拥有的资源,建立过程控制,完成增加价值的转换(或称产生新的价值)过程。资源包括人员、资金、设备、技术、方法、情报及时间。

       57.效率——管理的极其重要的组成部分,它是指输入与输出的关系。对于给定的输入,如果你能获得更多的输出,你就提高了效率。管理就是要使资源成本最小化。效果——当管理者实现了组织的目标,我们就说他们是效果的。因此,效率涉及是活动方式,而效果涉及的是活动的结果。

       58.等级链——从最高层管理到最低层管理的直线取权代表了一个等级链,信息应当按等级链传递。

       59.管理者的五个必要条件:掌握处理工作的相关知识;熟知植物责任的相关知识;改善的技能;教育技能;处理人际关系的技能。

       60.管理沟通的四个满意:与上级沟通;与下级沟通;与前后关联部门同事沟通;与自己沟通。

       61.下达命令的三大原则:明确具体;确认了解程度;激发部属执行意愿。

第3篇:工作流程计划书

       2022武汉市首届"搜美"平面模特大赛

       组委会

       第一阶段(8月份以前)工作流程计划书

       (内部资料,仅供相关人员商榷讨论用)

       壹.管理架构(组委会人员结构及薪资方案):

       1.组委会主任:1名12000元/月+业绩提成+分红

       2.组委会副主任:2名10000元/月 +业绩提成+分红

       3.活动执行总监:1名3500元/月+业绩提成(上述四人为组委会执行委员会核心管理人员)

       4.组委会机要秘书(兼出纳):1名1800元/月

       5.媒体联络员:1名1800元/月

       6.美工:1名(可兼职)2000元/月

       7.活动赛事执行员(基础工作人员):2名——3名 1600元/月

       8.财务会计:1名 (可兼职)1600元/月

       9.网络管理员:1名(可兼职)1800元/月

       10.市场销售人员:若干 业绩提成(方案另行拟定)

       11.组委会工作人员其他福利待遇:工作中餐,交通费(据实报销),大赛赞助物质奖励

       贰.工作流程及执行计划方案(第一阶段)

       1.7月15日前完成组委会核心管理班子的构建,分工方案。

       组委会工作人员管理制度,财务管理制度建构确定。

       2.7月15日前进驻办公地点,筹备工作人员招聘录用事宜。

       3.7月25日以前,确定基本合作媒体,并签署合作协议。

       4.7月25日以前,拟定大赛所有文案,宣传方案,广告计划,DM设计,宣传海报设计,媒体方案,联系印刷厂家,媒体邀约。

       5.7月20日以前,市场销售方案确定,市场销售班底搭建。

       6.报名广告方案确定,报名点联络确定,报名媒体确定7月30日以前。

       7.大赛新闻发布会方案筹备,媒体邀约。7月30日以前完成。

       8.市场销售培训,市场销售工作可同步展开。

       9.海选方案确定,评委会邀约。7月30日以前。

       10.其他需筹备之工作。

       2022武汉市首届"搜美"平面模特大赛

       V组委会2022年7月8日

第4篇:生产计划工作流程

       生产计划工作流程

       1、准确掌握订单接单评审、交货期的估算及计划工作,保证交期能按时完成。

       2、根据销售状况、订单要求,灵活准确地申请购料计划、跟踪材料到位情况,减少待料现象。

       3、根据订单与销售情况,进行制定季计划、月计划、周计划、日计划。

       4、根据生产计划与材料到位情况进行顺延、分工工作。

       5、根据计划进度,进行日生产排单,并跟进生产排单的进度。

       6、根据销售状况,交货期的更改,合理地把生产计划进行优化,保证交货的及时性,满足客户的需求。

       7、指导生产跟单根据生产进度进行生产跟踪,生产有问题或更改生产计划,及时通知相关部门。

       8、指导生产跟现及后工序的生产情况的跟踪,将当日的生产信息反馈给相关部门;减少发货不及时现象。

       9、指导生产质检部做好每月质量汇总报表、每月产量汇总报表。

       10、指导生产统计与生产跟单做好每月原始报表的整理、归档存放。

       11、监督生产统计做好每日的工作报表,并打印发给相关部门。

       12、指导生产统计做好车间工人每月的计件工资,及计件工资汇总表。

       13、指导生产跟单编制好每日的前后工序排单。

       14、协调各部门的生产进度,使生产进度能合理地进行。

第5篇:计划员工作流程

       计划员工作流程

       接收营销部计下达正式计划 计划分解 跟踪计划完成情况 把自制件填入表《每日收到计划、分解、下达统计表》上传给负责人 上传给负责人

       说明:

       1、接收营销部计划

       (1)月末或月初营销部下达的计划项目会比较多,此时分解计划花费时间比较长,需要1到2个工作日。

       (2)日常接收到营销部的计划必须当天完成。

       2、计划分解

       (1)计划分解可以逐项,也可以汇总,方便自己的工作即可。分解时无法查出或不是内部加工的要用红色字体标注。

       (2)计划需求总数要进行累加。

       3、正式计划的下达

       下达正式计划前,必须对缺件的目前情况了解,包括

       (1)台账与(半成品库)实物是否一致;

       (2)该缺件在车间是否有在制品;

       (3)该缺件产品是否有铸件——毛坯库、压铸车间是否有库存;

       4、计划跟踪

       正式计划下达后,每天要核实并统计计划完成情况,及时填入《每日计划完成率统计》表格。通过统计计划完成情况,要去认识产品,了解产品的特征,了解产品的加工周期。

第6篇:计划部工作流程

       计划部工作流程

       一、项目运行前期

       1、在与客户有签订合同意向时,督促技术部或冷链事业部尽早与客户确定技术方案,为后续赢得时间。

       2、召开合同评审会

       在大客户部或营销部与客户签订合同前,根据总经理或销售部门的要求进行合同评审。

       (1)评审目的全面、准确理解顾客要求,评定本公司是否能满足履行合同所需的各种资源,以确保合同得到有效的履行,全面达到顾客的要求。

       (2)评审主要内容

       本公司形成的与产品有关要求满足顾客要求的程度、实现与产品有关要求的研制能力,生产能力和质量保证能力、以及是否符合国家与军队有关标准和法律法规要求等。以确保:

       1)各项要求都有明确规定并形成文件;

       2)合同或订单的要求已经得到解决;

       3)具有满足合同要求或订单要求的能力。

       (3)根据合同性质的不同合同评审分为三种:

       1)授权胜任人员签字评审

       该评审方式适用于具有通用规范的标准产品、长线常规产品的普通订货合同。具体流程是:

       a)授权胜任人准确理解合同各条款要求及有关附加说明;

       b)对合同中的关键内容,如质量要求、交货期、数量、价格、付款方式、服务等核实无误;

       c)需要时,与公司有关部门联系核实;

       确认后在“普通合同评审表”上签字并签署评审日期,此表一式两份,计划部与签订合同部门各一份。

       2)会议评审

       适用于新产品或对原产品重要指标有特殊要求的合同以及交货期短且批量大的合同。具体流程是:

       a)计划部负责组织召开评审会,并确定评审内容、时间、地点和参加人员。条件许可时,可将有关资料在会前送参加人员审阅,以准备评审意见;

       b)评审会由总经理或授权委托计划部门主管主持,授权胜任人首先介绍

       合同基本内容和主要特点,特别是对公司未生产过的或有特殊要求的产品;

       c)各部门以评审职责侧重点发表评审意见;

       d)会议记录人汇总评审意见,会议主持人明确提出评审结论;

       e)计划部负责会议记录并填写“合同评审会议纪要”

       f)需要时,由会议主持人指定授权胜任人员负责与订货方接洽联系; g)总经理对评审结论进行审定并签署意见。

       会议形成的“会议评审纪要”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。

       3)汇签评审

       适用于具有批量(一次性批量在5台以上)或较大金额(一次性金额在100万元以下)的常规产品正常生产的订货合同。具体流程是:

       a)计划部指定各部门授权胜任人填写“合同汇签评审表”,经计划部主管

       批准签字后连合同文本送营销部、技术部、生产部、采购部、质量部和财务部等部门会签;

       b)各部门按分管职责进行审核并签署意见;

       c)审核中若产生异议,由授权胜任人核查清楚后向计划部经理汇报,协商

       提出初步意见报总经理裁定,必要时可与订货方接洽联系;

       d)总经理签署终审意见。

       会议形成的“合同会签评审表”一式三份,总经理、计划部与签订合同部门各一份。

       3、合同更改

       (1)顾客提出更改要求时,由授权胜任人填写《与产品有关要求的变更处理表》通知计划部。计划部负责按原合同评审方式和评审职责分工,组织对更改条款的评审,并以文件形式将评审结果用最快的速度(最长不得超过0.5个工作日),传递到各相关部门。

       (2)本公司需更改合同时,由授权胜任人负责征求顾客意见,征得顾客同意确认后,将更改结果按上述“(1)”要求传递到各相关部门。

       二、启动项目

       大客户部或营销部签订合同后,发放《任务通知单》到计划部。

       1、填写《项目信息表》发给设计负责人和技术部分管副所长,并要求技术部或冷链研究室在一天内填写《项目信息表》中相关内容。

       2、监察技术部或冷链研究室是否在一天内将填写完整的《项目信息表》发给计划部、采购部、生产部和工艺室。

       3、接到技术部或冷链研究室填写完整的《项目信息表》后1天内召开“项目启动会”。

       4、“项目启动会”内容包括:

       (1)确定项目技术组成员和项目奖金;

       (2)项目技术组负责人介绍项目总体情况,提出设计难点和其它主要问题与会

       讨论;

       (3)确定是否召开“工程设计评审”以及“工程设计评审”日期;

       (4)确定技术、工艺、采购、生产、检验各个阶段的周期。

       5、“项目启动会”后根据会议确定的各部门周期,立即编制《计划执行表》。

       6、《计划执行表》评审

       (1)《执行计划表》交计划部主管审核后,计划部2个工作日内组织相关部门评审;

       (2)评审流程:《执行计划表》传递顺序,技术部/采购部销售部门制造中心总监批示。

       A、经计划员协调相关部门,评审结果仍无法满足交货期时,计划员即时与销售部门进行反馈、沟通。销售部门与相关部门或客户协调:

       1)若销售部门对计划员反馈的信息无异议或内、外部协调成功,则

       继续落实评审;

       2)若客户不同意调整,则由计划调度部牵头召集销售部门、技术部/

       冷链产品研究室、采购部、质量部等部门的负责人、制造中心总监

       集中加急评审。

       B、各部门在收到《执行计划表》时,第一时间配合进行分析确认。若确有其它原因不能立即确认,则采购部最迟不超过1个工作日完成,其它部门最迟不超过0.5个工作日完成。

       7、《执行计划表》评审结束后,计划部负责0.5个工作日内发放到各部门,原件留计划部存档。

       三、项目运行

       1、监控技术部是否按《计划执行表》时间要求发放《外购件清单》、《型材备料清单》、《整件汇总表》、《产品规范》、《试验大纲》等技术资料,如不能按时下发技术资料在技术部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

       2、监控工艺办公室是否按《计划执行表》时间要求发放工艺文件,如不能按时

       下发工艺文件在工艺办公室申请计划调整后由由计划部负责协调后续工作和调整计划。

       3、监控采购部是否按《计划执行表》时间要求及时采购回所需材料,如不能按时到货在采购部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

       4、监控生产部是否按《计划执行表》时间要求完成生产任务,在生产部申请计划调整后由计划部负责协调后续工作和调整计划。

       5、计划调整

       (1)计划运行过程中,各部门客观原因不能按时完成任务,须提前1个工作日办理计划调整申请。

       (2)计划调整申请流程:以已生效运转的《计划执行表》、相关部门《计划调整申请表》的计划时间为基础,申请部门填写《计划调整申请表》,部门主管审核、分管总监确认后分转计划部。计划部组织相关部门在1个工作日内评审并下达调整计划。

       (3)责任部门没有按计划时间完成且未办理调整手续,后序部门需进行电话通知,同时OA公布:责任部门应在接到通知当天补调整申请,后序部门协助按加急标准处理;责任部门收到通知未出具调整手续且影响后序部门执行计划,责任部门将直接被考核。

       6、计划部每周对公司所有项目运行的进度进行统计汇总,并对大客户部、冷链市场这部、技术部、冷链研究室、采购部、质量部、生产部提出下周需完成的事项。

       四、项目运行后期

       1、对新产品样件召开样车评审

       在制造中心确认产品达到功能要求后、质量部检验前通知计划部召开样车评审会。

       2、项目计划执行过程中的各项异常情况的记录、统计汇总。

第7篇:工作开展计划流程

       工作开展计划流程

       (1)、让廖总确认新改的《员工手册》;

       (2)、召集开全体员工大会,让所有人员学习新《员工手册》;

       (3)、在《信息公布栏》上张贴《通知》确定执行日期;

       (4)、抓好员工填写《工作日志》,部门《日志》表格要做好;

       (5)、《信息公布栏》要做好;

       (6)、要重新归类好《员工档案》、《老板签收文件》;

       (7)、教好前台如何做好《会议记录》及人员招聘流程,《会议记录》过后要整理然后让老板签字后存档;

       (8)、员工入职需交必要证件复印件及填写表格;

       (9)、召集部门负责人及廖总商谈如何做好工作及部门协调事宜;

       (10)、规范考勤制度;

       (11)、练好开车技术;

       (12)、不断深入了解公司业务,了解各部门工作流程;

       (13)、懂得监督部门工作,学会对部门工作提出合理要求。

第8篇:流程月工作总结、考核、计划汇总流程

       月工作总结、考核、计划汇总流程

       1、收集部室、各管理部当月工作总结、考核,下月工作计划资料,建立月考核文件夹,单位名称清楚无遗漏,于业绩报告会前存入会议室电脑桌面。

       2、业绩报告会上,记录总经理、分管经理对各单位考核的点评意见、形成会议纪要并存档。

       3、将报告会后形成的各单位总结、考核、计划收入汇总文件夹,按照格式进行汇总。对不清楚的部分询问相关部室、管理部负责人。

       4、填加总经理室形成的补充考核和财务部提供的各类创收以及各单位收入支出的相关经营数据。

       5、认真校对考核分数与考核表格一一对应,核对各单位人员考勤,做到无遗漏无差错,发现一处扣一分。核对后报行政管理部经理复核。

       6、打印考核总结计划,要求版面规范,页码清楚。

       7、报总经理审核签字。

       8、加盖公司印章,按要求分发单位份数复印按要求装订。

       9、将各单位考核分别发放到相应单位,并将汇总后的考核、总结计划发到副总及行政管理部邮箱。

       10、存档。

       《伟明简报》编辑流程

       1、每月20日之前收集各单位供稿,要求每个单位必须按质量要求提供稿件。

       2、分类编排简报内容,要求版面清晰、插图规整,贴切、生动富有特色。

       3、核对每篇文章、简讯,要求时间准确、段落清晰、句子完整、无错别字,认真核对公司及管理部的单位名称。

       4、报行政管理部负责人审核。

       5、印刷。要求在业绩报告会前印刷完毕。

       6、发放。做好发放记录表,存档。

       工作计划管理流程

       家长会流程稿借鉴

       辞职报告流程

       规章制度流程

       教学计划流程