稽核部岗位职责说明书(共5篇)

第1篇:稽核岗位说明书

       稽核岗位说明书大全

       篇1

       1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

       2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

       3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

       4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

       5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

       6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

       7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

       8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

       9.装订、管理本部门财务档案。

       10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

       11.完成领导交办的其它工作。

       篇2

       1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

       2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

       3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

       4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

       5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

       6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项.

       7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用情况,确保票、款、帐相符。

       8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

       9、完成领导交办的其他工作。

       篇3

       (一)原始凭证审核

       按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:

       1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

       2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

       3、真实性审核。

       4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

       5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

       原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

       (二)复核记账凭证

       对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

       1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

       2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

       3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

       4、审核金额是否正确。 篇4

       一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

       二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

       1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

       2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

       3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

       4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

       5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

       6、检查入住登记表上的签字是否一致。

       三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

       四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

       五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

       六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

       1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

       2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

       3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

       4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

       七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

       篇5

       一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

       二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

       三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

       四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

       五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

       六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

       七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

       八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

       九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

       十、对稽核人员的工作奖惩。

       十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

       十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

       十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

       十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

       十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

第2篇:稽核部岗位职责

       稽核中心组织架构图 篇2:稽核专员岗位职责

       稽核专员岗位职责

       稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

       第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;

       第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;

       第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外); 第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;

       第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;

       第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;

       第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;

       第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;

       第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇3:稽核部工作职责

       稽核部工作职责

       稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为:

       (一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。

       (二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。

       (三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。

       (四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。

       (五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。

       (六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。

       (七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。

       (八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。

       (九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。

       稽核管理办法

       第一章 总则

       第一条 根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实,提升员工的操作规范性和工作责任心,促进公司业务健康快速发展,特制定本办法。

       第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核,是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段,稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。

       第三条 稽核工作的实施部门是稽核部,稽核部专设稽核人员。

       第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据

       第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。

       第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务(转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等)、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。第六条 稽核工作的依据主要有: 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。2.公司内部的规章制度和操作要求。

       第三章 稽核内容与稽核方式

       第七条 对于公积金担保业务,稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。

       第八条 对于公积金衍生市场性业务,稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。

       第九条 对于融资性担保业务,稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。

       第十条 对于其他新型担保业务,稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。

       第十一条 对于财务收支方面,稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。

       第十二条 对于内控管理方面,稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。

       第十三条 对于上述主要稽核内容,常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核,具体操作时采用实地稽核和

       网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查,每季度适时安排专项稽核,每年进行半年度及年度稽核,在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核,对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。

       第四章 稽核流程与稽核要求

       第十四条 完整的稽核流程包括:制定稽核计划、发出稽核通知(根据实际情况而定)、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。

       第十五条 为保证稽核效果,稽核人员应做到以下事项: 1.严格制度,实事求是,通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性,及时发现出现的问题。2.在稽核频率方面,对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务,检查频率原则上不低于每月一次;对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务,检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面,对于各分支机构,原则上做到每季度至少实地检查一次。3.稽核工作完毕后,应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任,并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为:(1)月度检查:在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总,经部门经理审核后,次月实地检查时向分支机构负责人反馈。

       (2)专项稽核:以报表或报告形式汇总,稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。(3)半年度及半年度稽核:结束检查后,应保存完整的稽核记录,并由分支机构经理签字确认,15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告,经各方确认无误后上报公司领导。

       (4)离任稽核:稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告,并上报公司领导。

       (5)突发、重大事件的稽核:事件发生后或接领导指示后,立即协同相关业务部门开展调查,调查完毕后,2个工作日内形成检查情况报告,交由领导审核。4.稽核事务如涉及其他职能部门时,应会同该有关部门办理,且应做会同报告。5.对于稽核中发现的问题,应督促分支机构在规定时限内进行有效整改,稽核人员负责对整改情况及时复查,确保整改事项办结。

       第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作,具体要求如下: 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时,如有疑问,可随时向分支机构详尽查询,向相关人员了解情况,并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案,分支机构应尽力配合,不得虚报、瞒报或躲避。

       2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题,分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求,在规定时限内进行有效整改,并将整改情况报公司稽核部。篇4:稽核员岗位职责

       稽核员岗位职责

       1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

       2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。

       3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

       4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

       5、稽核的内容为:

       (1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

       (2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

       (3)核实挂帐单位手续是否齐全。

       (4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

       (6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

       (7)核对各营业点的酒水销售情况。

       (8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

       (9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

       龙璇大酒店

       2022年6月1日篇5:稽核专员工作职责

       职务说明书

       文件编号_____________ 生效日期_____________

       一、基本资料

       二、工作关系

       1、对内联络

       2、对外联络

       三、工作概要

       1、工作摘要

       2、工作内容

       四、任职资格

       1、基本要求

       2、应掌握的其他技能

       3、工作经验的要求

       五、职位关系

       核准: 审核人: 制表人: 张国曙 制表日期: 2022年11月26日

       说明:1.此职务说明书一式两份,一份由部门最高主管收执;一份由人力资源部收执,作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。

第3篇:稽核部岗位说明书(工作手册)

       目录

       第一章 手册的目的 第二章 稽核部工作职责

       一、部门概述

       二、部门岗位设置

       三、部门职责

       四、部门权限和责任 第三章 稽核部工作流程

       一、稽核检查

       二、稽核结果处理及落实

       三、各部门申请稽核程序

       四、稽核须知

       五、制定表单

       稽核部岗位说明书

       第一章 手册的目的为了规范管理,明确责任,使各项工作有序的开展,更有效的推进管理升级,特规范稽核岗位制度,工作内容,制定本手册进行说明。在今后的实际岗位工作中,将按照公司的发展情况不断完善改进。第二章 稽核部工作职责

       一、部门概述

       根据公司战略发展目标,依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子(分)公司的财务稽核审计,监督各部门、子(分)公司的经济业务工作,为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。

       部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理;通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。

       二、部门岗位设置

       稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制,部门人员直接向稽核部主任汇报工作。

       三、部门职责 3.1主要工作内容

       3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。

       3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。

       3.1.3按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。

       3.1.4参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。

       3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。 对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。3.1.6定期召开稽核案例分析会。

       3.1.7定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。3.1.9完成总经理的临时指令,接受总经理的直接领导,接受被稽核部门、人员监督。

       3.2具体职责的实施 3.2.1准备阶段

       1、对被稽核单位,进行必要的了解和调查。主要了解该单位经营性质、经营范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况)。

       2、确定稽核工作重点,制订稽核工作计划方案,并经领导审阅批准。

       3、编制稽核通知书,被稽核单位承诺书,并经领导审阅批准。

       4、下发稽核通知书,填写送达回证书。

       5、将稽核通知书抄送财务处,由财务处提供被稽核单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。 3.2.2实施阶段

       1、对被稽核单位财务部提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。

       (1)按账户中明细项目和分类项目汇总财务收支情况,并编制审计工作底稿。(2)按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计工作底稿。(3)抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复印

       (4)根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。

       (5)在稽核实施过程中,稽核小组要及时向稽核部领导汇报稽核进展和稽核过程中的有关情况。

       2、整理汇总稽核实施过程中发现的问题及有关情况

       3、稽核小组向稽核部分管领导汇报稽核过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。

       4、实施相关的追加审计程序。

       5、稽核部向上级领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在稽核审计报告中反映的问题和需披露的事项。 3.2.3编写稽核审计报告

       1、稽核小组归集稽核审计工作底稿、并编制稽核审计报告初稿,并将稽核报告初稿和稽核工作底稿提交稽核部分管业务的领导进行审核。

       2、稽核小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。

       3、稽核小组向稽核部领导汇报稽核审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。

       4、将稽核审计报告的征求意见稿送分管领导和总经理批阅,并进行相应的沟通。

       5、对稽核审计报告的征求意见稿进行修改定稿。

       6、将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。

       7、正式出具定稿后的稽核审计报告。

       8、向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。 3.2.4档案管理

       1、稽核部按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。

       2、将整理好的审计档案装订成册。

       3、按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。 3.2.5稽核后期监督

       1、在出具了正式的稽核审计报告后,稽核部门应关注被审计单位对审计结果及公司总经理分管副总经理对相关事项处理决定的态度。

       2、在认为合适的一段时间以后,由审计人员对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决。

       3、对于暂时无法解决的问题是否告知并得到了公司总经理分管副总经理的批准,并将后续审计的结果报告总经理和分管副总经理。

       四、部门权限和责任 4.1部门权限

       4.1.1对公司各部门、各子公司财务管理运作的监督权、检查权。 4.1.2被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。4.1.3对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。4.1.4公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。4.2部门责任

       4.2.1对稽核部门的规章制度的执行负责。

       4.2.2对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。 4.2.3对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。4.2.4对本部门的正常运作负责。

       五、核心工作目标

       对公司财务管理进行稽核,审计,并出具审计报告,监督各子公司和部门的经济业务工作,关注稽核中出现问题的部门或子公司解决进展情况,为公司提供稽核问题的解释,协助部门解决相关问题。第三章 稽核部工作流程

       一、稽核检查

       1.1稽核专员根据上级指令或《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核; 1.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核专员检查;

       1.3稽核专员将稽核事实客观的填写在《稽核检查表》上,稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等;处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容(奖励、处罚建议的须有相关资料、证据);

       1.4《稽核检查表》必须由被稽核单位相关责任人员签名确认,如责任人拒绝签字的,由其直接上司确认属实后签字生效;

       1.5对于处理结果中有整改要求的,由稽核专员填写《整改通知书》并请总经理签名后,交被整改部门责任人签名确认,然后第一联交被整改部门负责人实施整改,第二联稽核专员存档备查;稽核专员在整改要求到期后应再次进行跟踪稽核,并将整改结果进行确认。

       1.6在稽核过程中,发现违纪情况稽核专员可当场开具《稽核奖罚单》,并由当事人签字确认。当事人拒绝签字的,由其一级或二级上司确认后签字,并对拒绝签字、违规属实的当事人加倍处罚;

       1.7在稽核巡查中,稽核专员发现相关人员确实有突出表现时,可向公司报请给予奖励,但需提供相关证据证明。

       二、奖罚结果处理及落实 2.1稽核专员将有效的《稽核奖罚单》(一式二联)在当日交总经理审批后转行政部,同时稽核专员将第一联存档备查,并于月底交财务部核查;

       2.2行政部根据生效的“奖罚单”在一个工作日内发出公告(当事人签署)公布,并将“奖罚单”进行统计并存档备查,统计表于下月2号前转交财务部。 2.3财务部根据行政部提供的《稽核奖罚汇总表》同稽核专员转交的“奖罚单”对照复查,无误后对被处罚人进行扣款,并将《稽核奖罚汇总表》存档备查; 2.4稽核专员根据《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚单》建立《稽核汇总表》、《稽核奖罚汇总表》归档备查。

       三、各部门申请稽核程序

       3.1公司各部门负责人有检查下属工作以及部门间相互协调工作的责任,不得将本人职责内的工作及协调沟通工作提交稽核专员稽核;

       3.2部门可填写《稽核申请单》申请稽核事务,经总经理批准后,由稽核专员协助解决。

       四、稽核须知

       4.1稽核专员在进行稽核时,要认真细致,认真检查,有效沟通,发现问题及时纠正;

       4.2在稽核工作中重事实、讲依据,对照相对应的规章制度、程序文件、作业流程进行检查;

       4.3稽核时涉及公司保密信息的,由稽核专员向总经理提报,依据上级指令确认是否稽核;

       4.4经稽核例会讨论决定后成立专项稽核的,按正常稽核程序处理。

       五、制定表单 5.1《稽核任务书》 5.2《稽核检查表》 5.3《稽核奖罚单》 5.4《稽核奖罚汇总表》 5.5《稽核汇总表》 5.6《整改通知书》 5.7《稽核申请单》

第4篇:房地产集团稽核专员岗位职责说明书

       房地产集团稽核专员岗位职责说明书

       岗位基本信息

       岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等

       直接上级稽核部经理直接下属无

       岗位概要:负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警

       职责描述

       重点工作

       1.计划拟订:根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况,拟订年(月)度稽核工作计划,并负责计划实施和稽核工作检讨;

       2.项目稽核:根据稽核管理制度,负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性,对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核,及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议并负责落实整改;

       3.财务稽核:根据稽核管理制度,审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报,并提出相应的改进建议及落实整改;

       4.其他稽核:负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;

       5.风险预警:对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析,向上级领导提交风险预警报告,为公司决策层提供决策依据;

       一般工作

       1.制度建设:负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;

       2.沟通协调:做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作,并定期向上级领导汇报工作;

       3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;

       主要责任

       1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;

       2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求,杜绝违规、违纪现象;

       3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;

       4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;

       岗位权力

       1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;

       2.根据工作需要,要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;

       3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;

       4.根据公司规定,要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程,对于有抵触者,有要求其限期更正的权力;

       5.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;

       6.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;

       7.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;

       8.按公司制度享有的其他权力;

       任职资格

       资

       历:审计、会计类相关专业,大专及以上学历,具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书;

       能

       力:具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力;

       品

       质:为人廉洁、公正,坚持原则,责任心强,工作认真、细致,具有较强的保密意识;

       知识结构:熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉房地产行业;

       关键指标:稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数

第5篇:稽核审计保卫部岗位职责

       稽核审计、保卫部岗位职责

       稽核审计、保卫部岗位职责段段

       (一)稽核审计部经理岗位职责

       一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

       二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

       三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。

       四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。

       五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

       六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

       七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

       八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

       (二)稽核审计部副经理岗位职责

       一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

       二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

       三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

       四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

       五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

       六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

       七、完成领导交办的其他工作。

       (三)稽核审计部综合岗位职责

       一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

       二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

       三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

       四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

       五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

       (四)稽核审计部内审岗位职责

       第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。

       第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。

       第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。

       第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。

       第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。

       第六条完成领导交办的其他工作。

       监察保卫部岗位职责

       (一)监察保卫部经理岗位职责

       一、负责指导、监督检查全辖信用社的纪检监察、安全保卫工作,对本部工作负全面责任。

       二、按照《党章》、《监察法》和《三防一保》相关规定,指导、监督、检查辖内农村信用社贯彻执行党和国家的各项方针、政策及党风、党纪和金融法律、法规安全保卫情况。

       三、组织制定工作计划,考核细则及各项制度的落实工作。

       四、积极配合联社党委抓好全社员工思想政治工作和党风廉政建设教育工作,纠正行业不正之风,树立信用社良好形象。

       五、根据需要参加联社民主生活会和召开党内外群众座谈会,了解遵纪守法,党风廉政执行情况,并向联社领导做好汇报工作。

       六、组织协调和督办辖内农村信用社案件的查处工作,按照干部管理权限和办案程序做好审理、查处工作及责任人的追究工作。

       七、坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针,指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作,并按照技防、物防要求,抓好辖内安全防范设施达标工作,定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。

       八、组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署;发生案件立即到场,保护现场,实施报案,并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。

       九、负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育,协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察,对不称职人员建议领导适时调整。

       十、对全员进行安全防范教育。依据有关规定,对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。

       十一、加强业务培训。搞好联防,开展四防处置预案演练;对安全员、守押人员进行业务培训,努力提高防范技能。十

       二、负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作;加强枪支弹药管理,建立健全枪弹管理规章制度。

       十三、完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。

       (二)监察保卫部副经理岗位职责

       一、协助经理抓好监察保卫工作,负责拟写安全保卫工作计划、方案、总结、汇报和经验材料。组织召开系统内安全工作会议,经常布置安全保卫工作任务。

       二、组织安全检查,每季必须对所辖网点进行一次全面的安全工作检查,逢重大节假日防护期必查,并妥善布置防护期间的安全值班工作。

       三、深入实际、调查研究,发现问题应主动处理,并及时将情况向主管领导反馈。

       四、做好枪支弹药、器械、器材及办公用具和各类文书档案资料的管理。

       五、加强对系统内广大干部职工的法律法规及规章制度和安全常识教育、提高员工的法律意识和遵章守纪的自觉性。〈及时转发上级的有关文件通报,拟定学习提纲〉。

       六、搞好经济民警管理,按规定要求认真组织培训与学习。

       七、抓好综合治理工作,严格外来人员及暂住人员的管理,做到来登去销,杜绝治安案件发生。

       八、认真做好驾驶员及车辆的年检和年审工作,及时处理好交通安全事故。

       九、协调好本系统与公安内保、交警、社会治安综合治理等治安部门及左邻右舍的关系。

       十、抓好网点的物技防范设施建设,对新建或改建网点的物、技设施进行严格的验收把关。

       十一、抓好“四防一保”责任书的签订,组织对各社安全保卫工作进行年终考核评比。

       十二、接待来客来访,处理好各类信函,完成领导和公安机关交办的其它工作任务。

       (三)押运岗位职责

       一、遵纪守法,高度警惕,常备不懈,确保押运物品的绝对安全。

       二、严格保密,对库款、有价证券、重要空白凭证和重要物品运送的时间、地点、路线不能事先透漏给无关人员,防止坏人破坏。

       三、坚守岗位,执行双人押运制度,押运途中不准走亲访友,不准游山玩水,或办其它事情,以防发生意外,送达目的地后应尽快返回单位。

       四、当运钞车在途中发生事故(堵车或车祸),要采取临时的强有力的保护措施,并与附近银行和公安部门联系,妥善处理。

       五、坚决阻止无关人员搭乘运钞车,更不准运载违禁物品,运钞途中如遇歹徒、抢劫,要机智、勇敢、临危不惧,保护库款 安全。

       六、严格交接手续,运送前的点收,运送后的点交,均须根据运送凭证认真核对清楚,物质运达地点后,如发现散包断线、散捆等现象,必须与调入单位核对细,交接清楚,防止差错事故发生。

       (四)监察保卫综合岗位职责

       一、正确贯彻执行金融纪检、监察工作方针政策,完成上级纪检、监察部门下达的工作任务,维护党章和各项规章制度,负责对全辖党员干部实行党章规定范围内的监督检查。

       二、贯彻落实国家行政监察条例和联社制定的《加强廉洁自律和制止奢侈浪费的十条规定》,对系统内监察对象执行国家方针、政策和联社廉洁规定情况实行监督检查。

       三、做好我辖信用社系统纪检、监察业务工作,重点抓好惩治腐败,肃贪倡廉。一方面抓宣教工作,一方面抓查处大案要案工作,两项并举开展工作,保证金融方针政策在信用社系统顺利实施。

       四、调查了解所辖信用社贯彻执行党和国家金融方针、政策、法规、条例决定的情况和带有倾向性的问题,向上级纪检监察部门写出工作报告。

       五、认真接待群众举报、控告和来信来访,做好举报电话的收听、记录和处理。对举报、控告的问题,负责按程序会同有关单位查处。做好本系统违纪、违法案件的统计上报,负责上级有关部门的文件处理。

       (五)电视监控员岗职责

       1、加强政治思想、经济知识学习,努力钻研业务技术,热爱本职工作。

       2、遵守保密制度,不将监控的设备性能、设置方位、监控情况泄露给无关人员,不得将录像内容让无关他人观看,不得随意调试视源,禁止在监控上放视其他影视资料。

       3、按时进岗,提高警惕,严密监视监控屏幕,发现可疑迹象,要利用对讲话筒提请监控区内人员注意,做好报警防范准备。

       4、对监控范围内的营业及值班人员的工作情况进行督查,对违规现象要及时登记,并提请改正,不听劝阻的,要向领汇报。

       5、做好监控录像存储工作,监控器显示盗抢等异常现象和紧急情况时,要立即报警,认真做好全过程的录像存储工作,并作详细记录以备查。

       6、爱护监控设备,熟悉监控性能,及时维修保养、排除故障,严禁无关人员操作。

       (六)枪弹管理岗位职责

       一、经常对持枪人员进行政治教育和安全常识教育,经常督促持枪人对枪支擦拭和保养,监督本制度的贯彻和落实,做到枪支无被盗、无丢失、无走火、无损坏、无外借、无锈蚀。

       二、持枪人员必须政治可靠,作风正派,工作责任心强,必须掌握枪支性能,做到会用、会保养,能排除一般故障,熟悉枪支管理和使用的有关规定。

       三、对持枪人员,每半年由保卫、出纳、人事部门联合进行一次政治考查,凡不符合持枪条件的人员要报请联社立即调换。每半年由保卫部门组织一次训练,训练中严防事故发生。

       四、枪支弹药要进行专人、专柜保管,建立健全严格的使用登记手续,换人持枪,必须严格履行交换手续。

       五、执行守、押任务时,应先登记后领枪,持枪执行任务应两人以上同行,任务完成以后枪支立即入库。

       六、严禁无守卫、押运库款的人员佩带枪支,严禁将专用枪支移作自己用枪;严禁任何人以任何事由(执行押运任务外)将枪支带出门外;严禁无故鸣枪或用枪打猎;不得用枪开玩笑,严禁枪口对人和玩弄枪支;严禁持枪饮酒和酒后持枪,严禁将枪支带回家。

       七、持枪人员在执行押运、守卫任务时,遇有严重威胁守卫目标的暴力侵袭,守卫、押运人员的生命安全遭到犯罪分子的暴力威胁,非开枪不能制止时,可以使用武器,但开枪后应保护现场,立即向上级和公安部门报告。

       八、使用武器前,应沉着冷静地判明情况,除遇特殊紧急情况外,应先口头警告或朝天鸣枪警告,警告无效时,应尽量射击其非要害部位,以利事后查清问题。开枪时严防误伤群众或引起灾害性后果。

       (七)专职驾驶员岗位职责

       一、服从领导安排,严守规章制度,未经批准不得私自出车。严禁以车谋私,行车谋利和私自用车现象。否则,发生事故一切责任自负并严肃处理。

       二、遵纪守法,高度警惕与押运员共同负责安全地完成押运任务,保证库款安全。

       三、认真执行交通法规及《车辆管理条例》,做到安全行车,保证完成出车任务,一切违章事故、违章罚款责任自负。

       四、爱护车辆,经常检查维修和日常保养,使车辆常处于良好状态,不出风险车,不出带病车,不开“英雄”车和酒后开车。

       五、节约用油、减少耗油量,尽量节约一切开支,不放弃小修,不随意大修,一切维修和购件必须坚持先报告,后修理,严禁先斩后奏。

       六、负责车辆的年检、养路费、保险办理和车辆管理,及有关事故的处理。与交通道路、交警部门保持良好关系。

       七、严格遵守运钞时间,保守行车路线,增强防范意识,协助押运人员搞好安全工作。配合科(室)、分社搞好收贷、收存运送工作。

       八、坚持学习政治,讲团结、守纪律、钻业务,遵守职业道德,严守单位机密,做到保密不泄。

       九、完成领导交办的其他工作。

       稽核部岗位职责

       餐饮连锁稽核部岗位职责

       稽核审计 保卫部岗位职责

       稽核部工作计划

       质检部岗位职责说明书